为巩固提高集团公司内部控制体系建设,充分发挥内部控制体系建设在企业改革发展中的重要作用,审计稽核部开展了集团公司2022年度内部控制评价工作。本次评价范围包括各部室主要经营管理活动及转贷、基金管理业务。重点从内控体系建设、内控运行有效性、内部监督及评价三个维度进行客观评价,并提出相应的优化建议。
本次评价认为,集团公司内控体系建设整体完善,内部控制活动运行有效,内部监督评价有效持续,内部控制管理水平稳步提升。
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